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  会计和审计哪个发展前景比较好些(xiē),会(huì)计(jì)和审计(jì)哪个发展前景(jǐng)比较(jiào)好一点是问:审(shěn)计和会计(jì)哪(nǎ)个(gè)好(hǎo)就(jiù)业(yè)会计专业人(rén)员目前(qián)较为饱(bǎo)和(hé),就业质量不高(gāo),都(dōu)为较(jiào)小型的单位的。

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会计和审计哪个发展前景比(bǐ)较好些(xiē),会计和(hé)审计哪个(gè)发展(zhǎn)前景(jǐng)比(bǐ)较好一点

  问:审(shěn)计和(hé)会计哪个(gè)好就业

  会计专业人员目(mù)前较(jiào)为饱和,就业(yè)质量不高,都为较小(xiǎo)型的单(dān)位。

  而审计专业,尤其(qí)是重点(diǎn)学校的审计专业就(jiù)业质量较高,考取公务员的机会较多,有更好的发展前景。

  审计和会计(jì)各有长(zhǎng)短(duǎn),学会计比较(jiào)简单,先(xiān)做帐,考升级,初(chū)级、中级、高(gāo)级(jí)会计师,隔两年(nián)跳个槽,或者在有前景的单位(wèi)打升级(jí),待遇都不错。

  审计(jì)可以(yǐ)去会计事务所工作,把注册(cè)会计师考下(xià)来,出来(lái)后到(dào)大型企业做(zuò)财务经理什么的(de),路线要高(gāo)端些,难(nán)度也(yě)要高,因为注会不是很好(hǎo)考,事务(wù)所的工作压力也(yě)比较大。

  具体来说:

  1、论(lùn)就(jiù)业机会,会计专(zhuān)业的就业单位较多,审(shěn)计(jì)专(zhuān)业的就业(yè)单位较少。

  2、论就(jiù)业优劣,会计专业人员目前较为饱和,就业质量不(bù)高,都为(wèi)较小型(xíng)的单位,工资较低。

  而(ér)审计专业,尤其(qí)是重(zhòng)点学(xué)校的审计专业就(jiù)业质(zhì)量较(jiào)高,考取(qǔ)公务员的(de)机会较多,有更好的发展前(qián)景。

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会计(jì)和审计哪个(gè)发展前景比较好?

  审(shěn)计。

  1、审计和(hé)会计事相同的(de),都是以会计理论为基础的。

  简单(dān)类比(bǐ),会计就(jiù)是直接(jiē)记账,而审计就是(shì)对会(huì)计所记账(zhàng)目的检查、监督。

  会计接触面(miàn)比较窄,具体(tǐ)工作内容没有太多创新(xīn)的空间(jiān)。

  只要具备基本(běn)的财务、税务知识(shí)就能应付。

  而审计行业对人(rén)的素质要求非(fēi)常高。

  可能接触到生产、金融证券、房(fáng)地产等各类行业客户,即(jí)使是内部审(shěn)计,也(yě)需(xū)要(yào)涉及(jí)对整个(gè)企业业务的了解(jiě),需要有全(quán)局观(guān),对(duì)各类技术涉猎面广(guǎng),容易转型(xíng)和多角(jiǎo)度发展。

  2、从就业前景,审计与会计(jì)属于一个专业大(dà)类,就业(yè)广(guǎng)泛性方面不如会计,毕竟财务是(shì)企业(yè)职能(néng)的必备,而审计却不一定,单(dān)位内部配备审计的毕竟是(shì)少数,更(gèng)多的是会计师事务所(suǒ)和政府单位。

  相对适(shì)应面就窄了很多。

  3、审计专(zhuān)业未来(lái)的就业方向

  (1)政(zhèng)府审(shěn)计(jì):对(duì)政(zhèng)府财政资金的(de)使用进行监督的工作内容。

  工(gōng)作(zuò)比(bǐ)较累,经常(cháng)会加班,但福利待遇不错。

  (2)会(huì)计师事务所:事(shì)务所(suǒ)人员非常累,一年出差200-300天(tiān)左右(yòu)非(fēi)常常见。

  经常一(yī)个项(xiàng)目完成直(zhí)接(jiē)飞到另(lìng)外一(yī)个项目上(shàng)。

  (3)企业内部审(shěn)计:内(nèi)审在国内(nèi)企(qǐ)业(yè)一般处于(yú)边缘化(huà)的部门,升职空间不大。

  但会计和审计只是职业中的(de)一个过程(chéng),未来(lái)发展还有很长的路要(yào)走(zǒu),关于审(shěn)计与会计隐嫌友(yǒu)可以(yǐ)考的证书(shū),二(èr)者领域冷藏柜1-7档哪个最合适,冷藏柜1-7档哪个最合适呢内的职(zhí)称类证书是必须(xū)要的考的!

  共同都可以考的(de)证书是注册会计师,注册(cè)会计师证书涵盖的(de)内容比较(jiào)广,会计、审计的(de)内(nèi)容都是包括的,所以(yǐ)难(nán)度是非常(cháng)大的(de)!

  注册会计师(shī)拥有在审计报报告上(shàng)签字的唯一权(quán)利,注册(cè)会(huì)计师的方向是审计的(de)方向,想要进入会(huì)计师事务(wù)所工作的考(kǎo)生(shēng),注会(huì)证书可以(yǐ)说是非常(cháng)好的敲门砖(zhuān)!在事务所(suǒ)累(lèi)计的经验是非常(cháng)好的跳(tiào)板!

  一、审计与会计(jì)的联系

  1.审计主要是对、和会计报(bào)表等财务会计资料(liào)及(jí)其(qí)所反映的(de)财政(zhèng)、财务(wù)收支活动的(de)真(zhēn)实、合法、效益进(jìn)行审(shěn)查和评(píng)价(jià)。

  审计需要以会(huì)计(jì)资(zī)料为前提(tí)和基础,离开了(le)财务会计资料,审计工(gōng)作很难进(jìn)行。

  2.会计活(huó)动是经济管理的(de)重要(yào)组成(chéng)部(bù)分,它本身(shēn)是审计监督的主要对象。

  在(zài)审计产生之初,审(shěn)计人员主要从审查会(huì)计资(zī)料(liào)入手,对会计资(zī)料(liào)中反(fǎn)映(yìng)的问题进行审查。

  二、审计与会(huì)计的区(qū)别

  1.产(chǎn)生的(de)前提不同(tóng)

  会计是为了加强(qiáng)经济管(guǎn)理,适应对劳(láo)动耗费和(hé)劳动成(chéng)果进(jìn)行(xíng)核(hé)算和分析(xī)的需要而产生的;审计(jì)是因(yīn)经济(jì)监督的需要,即为了确定经营者或其他受托(tuō)管理者的(de)经济责任的需要而产(chǎn)生的。

  2.两者性质(zhì)不同

  会计是经营管理的重(zhòng)要组成部分,主要(yào)是对生(shēng)产(chǎn)经营或管理(lǐ)过程进行反映和(hé)监(jiān)督;审计则处于具体的(de)经营管理之冷藏柜1-7档哪个最合适,冷藏柜1-7档哪个最合适呢(zhī)外,是经(jīng)济监督的重要(yào)组成部分,主要对财政、财(cái)务收支(zhī)及其他经济(jì)活动的真实、合法和效益进行(xíng)审查,具有外在性和独立(lì)性。

  3.两者对象(xiàng)不同

  会计的对象主要是资金运动过程,审计的对(duì)象主要是会计(jì)资料和其他经济信息所反映的经济活(huó)动。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法体系由(yóu)会计(jì)核算(suàn)、会(huì)计分析、会计检(jiǎn)查三部分组成,包括了记(jì)账、算账、报(bào)账、用(yòng)账、查账等(děng)内容(róng),其中(zhōng)包括设(shè)置账户、复式记账(zhàng)、填制(zhì)凭证、登记账(zhàng)簿、成本计算、财产清(qīng)查、会计报表等方法,其目的(de)是(shì)为管理和决策(cè)提(tí)供必须(xū)的资料和(hé)信(xìn)息。

  (2)审计方法(fǎ)体系由(yóu)规划方(fāng)法、实施方法(fǎ)、管理方法(fǎ)等组成,而(ér)实施方(fāng)法主(zhǔ)要是为了(le)确定审计(jì)事项、收集(jí)、对照标准评价,提出与(yǔ)决定,使用资料检(jiǎn)查法、实物检查法、审计(jì)调查(chá)法、审计分析法、审计(jì)抽(chōu)样法等(děng),其目的是为了对被(bèi)审(shěn)计对象进(jìn)行(xíng)全面评价(jià)提供证据而采(cǎi)取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计的(de)基(jī)本职能是对(duì)经济活动(dòng)过程的记(jì)录、计算、反映和监督;审计的(de)基本职能(néng)是监督,此外还包(bāo)括评价和者卜公证(zhèng)。

  (2)会计虽说也具有监督职能(néng),但这种(zhǒng)监督是一(yī)种自我监督(dū)行为,主(zhǔ)要通过会计检(jiǎn)查来(lái)实现(xiàn),针对会(huì)计业(yè)务活动本身,而审计(jì),既包含了检查(chá),又包括(kuò)了对(duì)计算行为及(jí)所有(yǒu)的经济活(huó)动进行实地考察、调查(chá)、分析、检验,即含(hán)审核(hé)稽查(chá)计算之意。

  (3)会计检查只是各个单位财会部门的附带职能,而(ér)审计(jì)是独立于财会部分之外的专职监督检查(chá);会计检查的(de)目的主要(yào)是为了保证会计资料(liào)的真实性和(hé)准确性(xìng)。

  其检查(chá)范围灶槐、深(shēn)度、方(fāng)式均受到限制,而(ér)审计的目的在于证实财政、财(cái)务收支的真实、合法、效(xiào)益,审计检(jiǎn)查会计(jì)资料只(zhǐ)是实现审计(jì)目的的手段之一(yī),但不是惟一的手段(duàn)。

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